Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr
Haushaltsdiagramm
465.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
465.000 €
42,80%
-398.800 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-398.800 €
36,70%
-84.550 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-84.550 €
7,78%
-58.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-58.100 €
5,35%
46.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
46.100 €
4,24%
-18.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-18.500 €
1,70%
-6.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-6.000 €
0,55%
-5.752 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-5.752 €
0,53%
3.700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.700 €
0,34%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 514.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -571.702 € |
20: Verwaltungsergebnis | -56.902 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -56.902 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -56.902 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -56.902 € |