Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr
Haushaltsdiagramm
-353.020 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-353.020 €
37,42%
340.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
340.000 €
36,04%
-87.540 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-87.540 €
9,28%
46.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
46.100 €
4,89%
-46.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-46.000 €
4,88%
-41.765 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-41.765 €
4,43%
-19.200 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-19.200 €
2,04%
-6.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-6.000 €
0,64%
2.200 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.200 €
0,23%
1.500 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
1.500 €
0,16%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 389.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -553.525 € |
20: Verwaltungsergebnis | -163.725 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -163.725 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -163.725 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -163.725 € |