Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung, Verkehr
Haushaltsdiagramm
440.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
440.000 €
44,76%
-301.200 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-301.200 €
30,64%
-86.350 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-86.350 €
8,78%
46.100 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
46.100 €
4,69%
-44.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-44.000 €
4,48%
-33.741 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-33.741 €
3,43%
-22.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-22.000 €
2,24%
-6.000 €
17 Transferaufwendungen
17 Transferaufwendungen
-6.000 €
0,61%
3.700 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
3.700 €
0,38%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 489.800 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -493.291 € |
20: Verwaltungsergebnis | -3.491 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -3.491 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -3.491 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -3.491 € |