Städtebauliche Planung
Haushaltsdiagramm
-55.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-55.600 €
38,26%
-38.950 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-38.950 €
26,80%
-23.677 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-23.677 €
16,29%
-15.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-15.000 €
10,32%
6.804 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
6.804 €
4,68%
5.300 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
5.300 €
3,65%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.104 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -133.227 € |
20: Verwaltungsergebnis | -121.123 € |
Finanzergebnis | |
21: Finanzerträge | 0 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 0 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -121.123 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -121.123 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -121.123 € |