Städtebauliche Planung
Haushaltsdiagramm
-56.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-56.100 €
33,86%
-37.900 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-37.900 €
22,88%
-20.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-20.000 €
12,07%
-19.370 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-19.370 €
11,69%
15.000 €
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
04 Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen
15.000 €
9,05%
9.303 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
9.303 €
5,62%
8.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
8.000 €
4,83%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 32.303 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -133.370 € |
20: Verwaltungsergebnis | -101.067 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 32.303 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -133.370 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -101.067 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -101.067 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -101.067 € |