Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen
Haushaltsdiagramm
-158.222 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-158.222 €
78,39%
-37.505 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-37.505 €
18,58%
-5.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-5.000 €
2,48%
-1.116 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.116 €
0,55%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 178 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 178 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -201.843 € |
20: Verwaltungsergebnis | -201.665 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -201.665 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -201.665 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -201.665 € |