Städtebauliche Planung
Haushaltsdiagramm
4,04 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
4,04 €
30,21%
-3,59 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-3,59 €
26,85%
-2,91 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2,91 €
21,82%
-1,30 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-1,30 €
9,73%
-0,90 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-0,90 €
6,71%
0,43 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
0,43 €
3,19%
0,20 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
0,20 €
1,49%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 4,66 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -8,70 € |
20: Verwaltungsergebnis | -4,04 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
Ordentliches Ergebnis | |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 4,66 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -8,70 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -4,04 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -4,04 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -4,04 € |